3月5日晚间,中信特钢发布2019年年报,年报称,2019年中国经济增速放缓,国际贸易摩擦加剧,国内特钢行业仍面临行业集中度低、发展水平参差不齐、产能相对过剩、市场需求转型升级等问题。面对复杂的外部宏观经济形势和特钢行业发展态势,中信特钢坚持深耕特钢主业,坚持走品种、质量、效益型的高端特殊钢发展战略,生产经营业绩在逆势中创造了历史最好水平。 2019年中信特钢实现营业收入726.20亿元,同比增长0.60%;归属于上市公司股东的净利润53.86亿元,同比增长50.45%;每股收益1.81元,总资产725.85亿元,归属于上市公司股东所有者权益252.45亿元。同时,公司向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 中信特钢主要产品产量完成情况:球团650万吨,焦炭481万吨,铁产量1195万吨,粗钢产量1409万吨,入库坯材1373万吨(含内供坯材49.8万吨),钢材销售总量1327万吨,各项指标同比均有增长。 3月5日晚间,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)发布《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的公告》(下简称:《公告》),《公告》称,公司二级子公司青岛特殊钢铁有限公司(以下简称“青岛特钢”)为切实提高在特钢领域的综合竞争实力,拟启动青岛特钢环保搬迁项目续建工程(以下简称“项目”或“该项目”),尽快完成发改委核准的剩余产能,通过规模化,实现降本增效,实施结构调整,提高产品质量,增强企业竞争力。该项目选址于青岛市西海岸经济新区青岛特钢现厂区内,紧邻董家口港,项目总投资 49.83 亿元,资金来源为自筹资金。 (一)项目的主要内容 本项目建设内容包括综合原料场扩建;1 台 265m²烧结机;1 座 1200m³高炉炼铁设施;1 座 100t 转炉及配套脱硫脱磷、精炼设施;2 台方坯连铸机;2 条高线;全厂供电、供气﹙汽﹚、供水、燃气设施、热力设施、信息化系统、全厂管网及总图道路运输设施等。 通过青岛特钢环保搬迁项目续建,优化青岛特钢产品结构,从而提高产品附加值,增强青岛特钢的竞争优势。 (二)项目的产品方案 该项目生产 50 万吨帘线钢、胎圈用钢,50 万吨焊丝等产品,以及13 万吨钢坯,总计年产 113 万吨坯材。 (三)项目的可行性和市场前景 1、尽快完成发改委核准的剩余产能建设青岛特钢环保搬迁项目获国家发改委核准,核准产能 417 万吨,目前已经具备了 300 万吨精品特钢产能。因其符合国内钢铁行业向沿海转移的发展趋势和山东省钢铁产业政策,环保搬迁项目续建工程需要尽快完成。 2、满足国家及山东省钢铁产业政策要求的需要 本项目实施有利于加快山东省钢铁工业结构调整步伐,淘汰规模小、装备落后钢铁企业,促进钢铁企业向沿海转移,钢铁生产能力集中度明显提高,产品竞争力提高,从而提升地区钢铁工业的整体水平。 3、优化青岛特钢产品结构、全面提升企业竞争力 通过本项目建设,贯彻公司“精品+规模+服务”战略,优化青岛特钢产品结构,丰富棒、线材品类规格,帘线及胎圈用钢、焊接用钢等优势产品进一步规模化生产,从而提高产品附加值,增强青岛特钢的竞争优势,继续保持焊接用钢、高牌号帘线用钢、高强度胎圈钢丝用钢在国内市场的龙头地位。 (四)项目的优势 1、市场前景好,我国汽车行业近些年高速发展,汽车的保有量相当庞大,青岛特钢的胎圈用钢产品成熟、技术先进,能满足客户需求。 2、青岛特钢具有良好的市场准入基础和广阔的销售网络,产品辐射国内外市场,产品质量受到用户的普遍好评,在国内有较高的知名度。 3、该项目装备先进,生产工艺和产品质量水平高。青岛特钢钢水质量和工艺技术能保证帘线及胎圈用钢的优良品质,通过规模化,集约化生产,提高生产效率,降低生产成本,实现降本增效,实施结构调整,提高产品质量,产品竞争力增强。 (五)项目投资额占公司净资产的比例 公司 2019 年度经审计的净资产为 252.45 亿元,投资额占公司净资产的比例为 19.7%。 (六)项目建设期 本项目总工期为 21 个月(含手续办理),初步计划 2021 年下半年竣工。 (七)项目投资的回收期 项目建成投产后,项目年营业收入 50 亿元,正常年净利润 6 亿元。项目投资财务内部收益率(税后)为 13.4%,投资回收期 8.7 年。 (责任编辑:zgltw) |